金蝶标准版怎么反过账?
编辑:自学文库
时间:2024年03月09日
然后,在主菜单中选择“财务-科目余额”模块。
接着,在科目余额页面,找到需要反过账的凭证。
通常,反过账的凭证会显示为红色,以区分已过账的凭证。
选择需要反过账的凭证,并点击“反过账”按钮。
在弹出的提示框中,确认要进行反过账操作,并点击“确定”按钮。
系统会进行反过账操作,并将凭证状态改为未过账。
需要注意的是,在进行反过账操作之前,需要确保有相应的权限。
如果没有权限,可以联系管理员或具备权限的人员进行操作。
反过账操作可以帮助我们在出现错误时,进行凭证的修正和调整,保证财务账目的准确性和完整性。